12月29日,保利集团在京召开内控体系建设暨内部审计工作会,深入学习贯彻习近平总书记对防范化解重大风险和审计工作的重要指示批示精神,认真落实国家审计署、国务院国资委各项工作要求,总结2021年内控体系建设和审计工作,部署2022年重点任务。国家审计署企业审计八局局长方超,集团党委书记、董事长刘化龙参加会议并讲话。会议由集团党委副书记、总经理张振高主持。
方超对保利集团内部审计和风险防控工作予以充分肯定,并提出三点要求:一是认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神,紧扣“十四五”目标任务,统筹谋划审计监督工作;二是建立健全审计查出问题整改长效机制,把准审计整改责任定位,加大跟踪督促力度,推动审计整改工作制度化、规范化;三是高度重视国有企业内部审计监督工作,加强组织领导,把习近平总书记对审计工作的重要讲话和指示精神落实到企业经营管理和内部审计工作中。
集团党委常委、副总经理朱铭新作题为《强化体系建设,加强审计监督,推动集团风险防控工作开创新局面》的报告,系统回顾了2021年集团公司风险防控、内部控制以及内部审计工作取得的成绩,并对2022年重点工作进行部署。
集团纪委书记孙丽霞从强化事前预防、事中控制、事后处理三个方面介绍了“大监督”体制机制建设和违规追责工作情况,对下一步工作提出了提高认识、发挥主体作用、做好风险防范工作三点要求。
刘化龙从提高政治站位、落实上级决策部署和公司长远发展三个角度揭示了加强内控体系建设和内部审计工作的重要意义;从全局角度,分析了当下和今后一段时期风险防控工作面临的“新形势、新变化和新要求”,并围绕“思想重视、健全体系、点面结合、落实责任、突出重点、整改提升”六个方面,对集团公司内控体系建设和内部审计工作提出具体要求。
张振高强调,要及时传达本次会议精神,增强做好内控体系建设和内部审计工作的责任感和紧迫感;要按照会议工作部署,找出差距和短板,进一步安排好明年工作任务;要强化责任担当,企业负责人靠前指挥,带头抓好重点工作和难点任务推进,加大风险事项处置力度。
会上,保利国际、保利发展和保利置业从完善内控体系、强化审计监督、促进管理提升等角度作经验分享。
审计署企业审计八局,集团公司领导班子、总部各部门负责人以上人员,子公司领导班子,风险、审计、纪检部门负责人及相关人员等400余人在现场及视频端参加会议。